Faktúra č. DFB/17/0238

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0238
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál 9/2017 + výmena rohoží ŠK
  • Dátum doručenia: 18.09.2017
  • Celková hodnota: 334,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2017
  • Poznámka:
Tlačiť