Faktúra č. DFB/17/0237

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0237
  • Popis fakturovaného plnenia: príspevok na stravu 8/2017
  • Dátum doručenia: 11.09.2017
  • Celková hodnota: 111,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2017
  • Poznámka:
Tlačiť