Faktúra č. DFB/17/0222

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0222
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠB1: 18.5.-18.8.2017
  • Dátum doručenia: 24.08.2017
  • Celková hodnota: 826,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2017
  • Poznámka:
Tlačiť