Faktúra č. DFB/17/0212

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0212
  • Popis fakturovaného plnenia: pomôcky pre učiteľov
  • Dátum doručenia: 16.08.2017
  • Celková hodnota: 835,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 084/17
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2017
  • Poznámka:
Tlačiť