Faktúra č. DFB/17/0205

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0205
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety - tričká
  • Dátum doručenia: 10.08.2017
  • Celková hodnota: 327,07 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 078/17
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
078/17 Objednávame si u Vás: tričko Basic svetlo modrá L - 14 ks, XL - 3 ks, XXL - 2 ks, 3XL - 1 ks, dámske tričko PURE purpurová S - 1 ks, M - 4 ks, L - 12 ks, XL - 5 ks, XXL - 3 ks, s tlačov vpredu a na rukáve v celkovej sume 327,07 €. SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TAMPEX Presov,spol.s.r.o. 36466280 0,00 € 06.07.2017 08.08.2017 Objednávka
Tlačiť