Faktúra č. DFB/17/0204

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0204
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné a stočné 28.6.-31.7.2017 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 04.08.2017
  • Celková hodnota: 354,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 15.09.2017
  • Poznámka:
Tlačiť