Faktúra č. DFB/17/0192

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0192
  • Popis fakturovaného plnenia: čistenie kanalizácie
  • Dátum doručenia: 17.07.2017
  • Celková hodnota: 96,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 04.08.2017
  • Poznámka:
Tlačiť