Faktúra č. DFB/17/0181

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0181
  • Popis fakturovaného plnenia: strava 6/2017 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 30.06.2017
  • Celková hodnota: 810,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 15.07.2017
  • Poznámka:
Tlačiť