Faktúra č. DFB/17/0156

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0156
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 28.4.-30.5.2017 ŠK,ŠI
  • Dátum doručenia: 05.06.2017
  • Celková hodnota: 853,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť