Faktúra č. DFB/17/0155

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0155
  • Popis fakturovaného plnenia: mobily 6/2017
  • Dátum doručenia: 05.06.2017
  • Celková hodnota: 112,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 2.12.2015
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť