Faktúra č. DFB/17/0153

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0153
  • Popis fakturovaného plnenia: kurz španielčiny+kulturálna príprva - ERASMUS+ KA1
  • Dátum doručenia: 02.06.2017
  • Celková hodnota: 302,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.038/17
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2017
  • Poznámka:
Tlačiť