Faktúra č. DFB/17/0146

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0146
  • Popis fakturovaného plnenia: projekt ISTRA: STN ISO 31000-2 ks a STN ISO/IEC 27000-2ks
  • Dátum doručenia: 24.05.2017
  • Celková hodnota: 79,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 057/17
  • Dátum zverejnenia: 30.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť