Faktúra č. DFB/17/0141

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0141
  • Popis fakturovaného plnenia: poplatok za zmenu mena na letenke - Španielsko - ERASMUS+ KA1
  • Dátum doručenia: 19.05.2017
  • Celková hodnota: 125,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť