Faktúra č. DFB/17/0140

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0140
  • Popis fakturovaného plnenia: elektr.energia 4/2017 ŠB2, ŠI, ŠB1 vyúčtovanie
  • Dátum doručenia: 17.05.2017
  • Celková hodnota: 795,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť