Faktúra č. DFB/17/0134

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0134
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné 25.3.-27.4.2017 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 09.05.2017
  • Celková hodnota: 835,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť