Faktúra č. DFB/17/0125

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0125
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky PAA,GAJ Lotyšsko - projekt Istra, K2
  • Dátum doručenia: 02.05.2017
  • Celková hodnota: 507,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť