Faktúra č. DFB/17/0123

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: kvetináč - ŠJ, stoličky a stôl - ŠK
  • Dátum doručenia: 26.04.2017
  • Celková hodnota: 617,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 05.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť