Faktúra č. DFB/17/0118

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava na letisko a späť - turnus "Portugalsko" - ERASMUS+ K1
  • Dátum doručenia: 26.04.2017
  • Celková hodnota: 1 004,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č. 049/17
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2017
  • Poznámka:
Tlačiť