Faktúra č. DFB/17/0100

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0100
  • Popis fakturovaného plnenia: bedeker krajiny - ERASMUS+ K1
  • Dátum doručenia: 08.04.2017
  • Celková hodnota: 541,79 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť