Faktúra č. DFB/17/0097

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0097
  • Popis fakturovaného plnenia: doplatok 24.11.16-17.2.17 vodné, stočné ŠB1
  • Dátum doručenia: 10.04.2017
  • Celková hodnota: 7,12 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť