Faktúra č. DFB/17/0093

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK+ŠI 24.1.-23.2.2017
  • Dátum doručenia: 05.04.2017
  • Celková hodnota: 20,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
  • Dátum zverejnenia: 21.04.2017
  • Poznámka:
Tlačiť