Faktúra č. DFB/17/0082

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0082
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI 3/2017 + obrusy ŠK
  • Dátum doručenia: 21.03.2017
  • Celková hodnota: 141,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť