Faktúra č. DFB/17/0068

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0068
  • Popis fakturovaného plnenia: tričká pre súťažiacich
  • Dátum doručenia: 03.03.2017
  • Celková hodnota: 637,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 18.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť