Faktúra č. DFB/17/0063

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0063
  • Popis fakturovaného plnenia: LVK - autobusová preprava 13.-17.2.2017
  • Dátum doručenia: 28.02.2017
  • Celková hodnota: 768,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť