Faktúra č. DFB/17/0052

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0052
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 17.02.2017
  • Celková hodnota: 63,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 22.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť