Faktúra č. DFB/17/0050

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0050
  • Popis fakturovaného plnenia: záloha elektriny 3/2017 ŠB2,ŠI
  • Dátum doručenia: 15.02.2017
  • Celková hodnota: 620,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100259380C
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2017
  • Poznámka:
Tlačiť