Faktúra č. DFB/17/0038

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0038
  • Popis fakturovaného plnenia: strava ŠK+ŠI 1/2017
  • Dátum doručenia: 06.02.2017
  • Celková hodnota: 936,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 7.11.2005
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť