Faktúra č. DFB/17/0035

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0035
  • Popis fakturovaného plnenia: softwér 1-3/2017
  • Dátum doručenia: 06.02.2017
  • Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť