Faktúra č. DFB/17/0030

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 22.12.2016-23.1.2017 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 01.02.2017
  • Celková hodnota: 578,69 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť