Faktúra č. DFB/17/0026

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0026
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky KE-Bristol, 17 ks, ERA+K1
  • Dátum doručenia: 27.01.2017
  • Celková hodnota: 3 332,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2017
  • Poznámka:
Tlačiť