Faktúra č. DFB/17/0006

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0006
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovacie splužby 4.Q 2016
  • Dátum doručenia: 12.01.2017
  • Celková hodnota: 182,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.1.14
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2017
  • Poznámka:
Tlačiť