Faktúra č. DFB/17/0005

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0005
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie plynu 2016
  • Dátum doručenia: 09.01.2017
  • Celková hodnota: 2 593,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 12.2.2013
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2017
  • Poznámka:
Tlačiť