Faktúra č. DFB/17/0004

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0004
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 12/2016 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 05.01.2017
  • Celková hodnota: 821,45 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2017
  • Poznámka:
Tlačiť