Faktúra č. DFB/17/0002

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/17/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn ŠK+ŠI 1/2017
  • Dátum doručenia: 09.01.2017
  • Celková hodnota: 2 508,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 1.10.2016
  • Dátum zverejnenia: 21.01.2017
  • Poznámka:
Tlačiť