Faktúra č. DFB/16/0364

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0364
  • Popis fakturovaného plnenia: hardwer pre Wifi sieť
  • Dátum doručenia: 20.12.2016
  • Celková hodnota: 3 722,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť