Faktúra č. DFB/16/0358

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0358
  • Popis fakturovaného plnenia: preprava osôb 10.12-.17.12.2016 - PO-Jonkopink, projekt ERA+KA2
  • Dátum doručenia: 19.12.2016
  • Celková hodnota: 1 940,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť