Faktúra č. DFB/16/0332

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0332
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
  • Dátum doručenia: 12.12.2016
  • Celková hodnota: 187,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť