Faktúra č. DFB/16/0318

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0318
  • Popis fakturovaného plnenia: mobilné telefóny 12/2016
  • Dátum doručenia: 05.12.2016
  • Celková hodnota: 114,97 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 046950,dod.2.12.15
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť