Faktúra č. DFB/16/0313

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0313
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 24.8.-25.11.2016 ŠK, ŠI
  • Dátum doručenia: 02.12.2016
  • Celková hodnota: 1 481,20 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 08.12.2016
  • Poznámka:
Tlačiť