Faktúra č. DFB/16/0280

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0280
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 29.9.-26.10.2016 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 04.11.2016
  • Celková hodnota: 784,27 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2016
  • Poznámka:
Tlačiť