Faktúra č. DFB/16/0252

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0252
  • Popis fakturovaného plnenia: kopírovacie služby 7-9/2016
  • Dátum doručenia: 10.10.2016
  • Celková hodnota: 73,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: z 10.1.2014
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2016
  • Poznámka:
Tlačiť