Faktúra č. DFB/16/0232

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0232
  • Popis fakturovaného plnenia: preplach systému kúrenia ŠI
  • Dátum doručenia: 30.09.2016
  • Celková hodnota: 1 849,74 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2016
  • Poznámka:
Tlačiť