Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/16/0232
- Popis fakturovaného plnenia: preplach systému kúrenia ŠI
- Dátum doručenia: 30.09.2016
- Celková hodnota: 1 849,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.10.2016
- Poznámka:
Tlačiť