Faktúra č. DFB/16/0228

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0228
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky 10.10.-12.10.2016 KE-Brussel, FEŇ,BRO
  • Dátum doručenia: 19.09.2016
  • Celková hodnota: 516,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2016
  • Poznámka:
Tlačiť