Faktúra č. DFB/16/0224

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0224
  • Popis fakturovaného plnenia: farebné kriedy
  • Dátum doručenia: 13.09.2016
  • Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: žiadanka z 31.8.16
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2016
  • Poznámka:
Tlačiť