Faktúra č. DFB/16/0211

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0211
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK+ŠI 21.5.-26.8.2016
  • Dátum doručenia: 06.09.2016
  • Celková hodnota: 922,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
  • Dátum zverejnenia: 22.09.2016
  • Poznámka:
Tlačiť