Faktúra č. DFB/16/0179

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0179
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 1.7.-27.7.2016 - ŠK,ŠI
  • Dátum doručenia: 04.08.2016
  • Celková hodnota: 256,55 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2016
  • Poznámka:
Tlačiť