Faktúra č. DFB/16/0129

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0129
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné ŠK+ŠI 28.4.-31.5.2016
  • Dátum doručenia: 07.06.2016
  • Celková hodnota: 1 592,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2016
  • Poznámka:
Tlačiť