Faktúra č. DFB/16/0120

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0120
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 27.05.2016
  • Celková hodnota: 125,69 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 02.06.2016
  • Poznámka:
Tlačiť