Faktúra č. DFB/16/0103

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/16/0103
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné 31.3.-27.4.2016 ŠK+ŠI
  • Dátum doručenia: 05.05.2016
  • Celková hodnota: 773,66 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073 PO2008
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2016
  • Poznámka:
Tlačiť